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MAR
2026
SUSTAINABLE
內部稽核組織與運作組織
- 本公司設置內部稽核單位,隸屬董事會,稽核主管任免經董事會同意。
- 若設有審計委員會,內部稽核直接向審計委員會報告,保持獨立性。
- 稽核職責
- 擬訂年度稽核計畫,涵蓋財務、營運、法令遵循及資訊系統等。
- 執行稽核並提出報告,指出缺失與改善建議。
- 對缺失改善情形進行追蹤,必要時通報董事會及主管機關。
- 運作目標
- 確保內部控制制度有效運作。
- 提升營運效率、降低風險,保障股東及利害關係人權益。
